Orden de Compra. Nº941739-387-SE17 "FILM EMPAVONADO NUTRICION FACSAL C.23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 941739-387-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra FILM EMPAVONADO NUTRICION FACSAL C.23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 941739-18-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-K
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-K
Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070
Comuna Arica
Impuesto 11317,35
Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZOFRANC LTDA
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA ZOFRANC LIMITADA
R.U.T. 85.797.800-5
Sucursal ZOFRANC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas3,3Unidad no definidaFILM EMPAVONADOFILM EMPAVONADO $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.700 $ 62.700
Total Neto $ 62.700
Descuento $ 3.135
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.317
TOTAL OC $ 70.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.