Orden de Compra. Nº941739-44-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 941739-19-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 941739-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 941739-19-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de infraestructura y equipamiento
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-K
Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 55898
Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Razón Social PLANTA PURIFICADORA JUAN MANUEL DELMAS RADIC SPA
R.U.T. 52.001.509-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Planta Purificadora de Agua AGUADELZAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua200Unidadse requiere 200 vales de agua purificada para el personal de la DIE, la cotización debe incluir flete y plazo de entrega (Jose santos leiva 070)  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.200 $ 294.200
Total Neto $ 294.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.898
TOTAL OC $ 350.098


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.