Orden de Compra. Nº
941739-542-SE21
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MATERIALES ASEO STOCK BODEGA DLOO
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
941739-542-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO STOCK BODEGA DLOO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
941739-31-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Logistica, obras y Operaciones
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-K
Dirección de Unidad de Compra
Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-K
Dirección de Facturación
Gral Velasquez 1775
Comuna
Arica
Impuesto
862793,8
Dirección de Envío de la Factura
Gral Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos Perez Boero
Razón Social
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T.
6.640.389-0
Sucursal
Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
400
Unidad no definida
ESPONJAS BONOBRIL (unid) o Equivalente
ESPONJAS BONOBRIL (unid) o Equivalente
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.200
$ 45.200
42281602
Soluciones de glutaraldehído
160
Unidad no definida
BRILLASUELO GALON DE 5 LT.
BRILLASUELO GALON DE 5 LT.
$ 7.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168.960
$ 1.168.960
12141901
Cloro Cl
80
Unidad no definida
DESINCRUSTANTE P/ BAÑO FUERA
DESINCRUSTANTE P/ BAÑO FUERA
$ 2.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.880
$ 172.880
47131502
Paños de limpieza
340
Unidad no definida
MOPAS HUMEDAS COMPLETAS
MOPAS HUMEDAS COMPLETAS
$ 4.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.562.980
$ 1.562.980
24111503
Bolsas de plástico
400
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 70X90X10UNID.
BOLSA DE BASURA 70X90X10UNID.
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.800
$ 298.800
24111503
Bolsas de plástico
400
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 90X110X10UNID.
BOLSA DE BASURA 90X110X10UNID.
$ 1.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 444.400
$ 444.400
31211901
Paños para herramientas
400
Unidad no definida
FRANELA NARANJA 35X40
FRANELA NARANJA 35X40
$ 257,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.800
$ 102.800
12141901
Cloro Cl
120
Unidad no definida
CLORO CLOREX 5 (lts) CONCENTRADO o Equivalente
CLORO CLOREX 5 (lts) CONCENTRADO o Equivalente
$ 2.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.040
$ 284.040
12191501
Solventes aromáticos
80
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL (5 lts)
DESODORANTE AMBIENTAL (5 lts)
$ 5.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.960
$ 460.960
Total Neto
$ 4.541.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 862.794
TOTAL OC
$ 5.403.814
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.