Orden de Compra. Nº941739-542-SE21 "MATERIALES ASEO STOCK BODEGA DLOO "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 941739-542-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO STOCK BODEGA DLOO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 941739-31-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-K
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-K
Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 862793,8
Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas400Unidad no definidaESPONJAS BONOBRIL (unid) o Equivalente ESPONJAS BONOBRIL (unid) o Equivalente $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200
42281602
Soluciones de glutaraldehído160Unidad no definidaBRILLASUELO GALON DE 5 LT. BRILLASUELO GALON DE 5 LT. $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.960 $ 1.168.960
12141901
Cloro Cl80Unidad no definidaDESINCRUSTANTE P/ BAÑO FUERA DESINCRUSTANTE P/ BAÑO FUERA $ 2.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.880 $ 172.880
47131502
Paños de limpieza340Unidad no definidaMOPAS HUMEDAS COMPLETAS MOPAS HUMEDAS COMPLETAS $ 4.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562.980 $ 1.562.980
24111503
Bolsas de plástico400Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70X90X10UNID. BOLSA DE BASURA 70X90X10UNID. $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.800 $ 298.800
24111503
Bolsas de plástico400Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 90X110X10UNID. BOLSA DE BASURA 90X110X10UNID. $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.400 $ 444.400
31211901
Paños para herramientas400Unidad no definidaFRANELA NARANJA 35X40 FRANELA NARANJA 35X40 $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.800 $ 102.800
12141901
Cloro Cl120Unidad no definidaCLORO CLOREX 5 (lts) CONCENTRADO o Equivalente CLORO CLOREX 5 (lts) CONCENTRADO o Equivalente $ 2.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.040 $ 284.040
12191501
Solventes aromáticos80Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL (5 lts) DESODORANTE AMBIENTAL (5 lts) $ 5.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.960 $ 460.960
Total Neto $ 4.541.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 862.794
TOTAL OC $ 5.403.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.