Orden de Compra. Nº
941739-692-SE19
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MATERIALES STOCK BODEGA ULO Y REPARACION MUSEO AZA
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
941739-692-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES STOCK BODEGA ULO Y REPARACION MUSEO AZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
941739-41-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Logistica, obras y Operaciones
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-K
Dirección de Unidad de Compra
Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-K
Dirección de Facturación
Gral Velasquez 1775
Comuna
Arica
Impuesto
55186,26
Dirección de Envío de la Factura
Gral Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad no definida
RIPIO
RIPIO
$ 19.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.244
$ 119.244
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad no definida
ARENA FINA
ARENA FINA
$ 16.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.048
$ 96.048
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
Set de carro corredera aereo (Porton) - D300 DUCASSE o Equivalente
Set de carro corredera aereo (Porton) - D300 DUCASSE o Equivalente
$ 31.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.962
$ 31.962
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
BROCA FIERRO 4,5MM
BROCA FIERRO 4,5MM
$ 534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.340
$ 5.340
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
BROCA FIERRO 5.0 MM
BROCA FIERRO 5.0 MM
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
BROCA FIERRO 5.5 MM
BROCA FIERRO 5.5 MM
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
BROCA FIERRO 6MM
BROCA FIERRO 6MM
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.540
$ 4.540
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
BROCA FIERRO 7MM
BROCA FIERRO 7MM
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
BROCA FIERRO 8MM
BROCA FIERRO 8MM
$ 1.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.860
$ 11.860
Total Neto
$ 290.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.186
TOTAL OC
$ 345.640
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.