Orden de Compra. Nº945-2-AG24 "SERVICIO COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 945-2-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planeamiento - VIII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Arturo Prat # 501 3° piso
Comuna Concepción
Impuesto 55882,42
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat # 501 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
TítuloDescripción
FECHA DE EVENTO DIRECCION : ALONSO DE RIVERA 2850 CONCEPCION, AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION
EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Huerto Peninhueque
Razón Social Producciones Juan Cifuentes Jara EIRL
R.U.T. 76.869.989-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Huerto Peninhueque
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadServicio de Coffe Break para 50 personas el dia 27 de noviembre a las 09:00 horas  $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
Total Neto $ 294.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.882
TOTAL OC $ 350.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.929.783-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.292.429-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.688.542-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.614.361-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.869.989-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 15.614.361-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.869.989-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.