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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
945-2-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COFFE BREAK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat # 501 3° piso |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
55882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat # 501 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2024 |
| FECHA DE EVENTO | DIRECCION : ALONSO DE RIVERA 2850 CONCEPCION, AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HORAS |
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Proveedor |
Huerto Peninhueque |
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Razón Social |
Producciones Juan Cifuentes Jara EIRL
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R.U.T. |
76.869.989-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Huerto Peninhueque |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | Servicio de Coffe Break para 50 personas el dia 27 de noviembre a las 09:00 horas | |
$ 294.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.118
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$ 294.118
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Total Neto
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$ 294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.882
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$ 350.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.