Orden de Compra. Nº945256-21-SE22 "LICITACION POR ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO RECREACIONAL PUNTA VERDE"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valparaíso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 945256-21-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2022
Nombre de la Orden de Compra LICITACION POR ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO RECREACIONAL PUNTA VERDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 945256-4-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Valparaíso
Razón Social Zona de Bienestar Valparaíso
R.U.T. 61.980.790-1
Dirección de Unidad de Compra Calle 13 Norte N° 1034
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54/2022 del sistema PAF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Valparaíso
R.U.T. 61.980.790-1
Dirección de Facturación Calle 13 Norte N° 1034
Comuna Las Cabras
Impuesto 672733,475
Dirección de Envío de la Factura Calle 13 Norte N° 1034
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Esmeralda
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA
R.U.T. 76.109.003-8
Sucursal Ferretería Esmeralda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1UnidadCONFORME AL ANEXO N° 3 OFERTA ECONOMICADETALLE DE PRODUCTOS EN ANEXO N° 3, VALORES UNITARIOS NETOS, ENTREGA INMEDIATA CONTRA EMISION DE ORDEN DE COMPRA $ 3.540.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540.703 $ 3.540.703
Total Neto $ 3.540.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 672.733
TOTAL OC $ 4.213.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.