Orden de Compra. Nº945256-38-AG25 "Elementos de aseo JI PETER PAN"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Valparaíso
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 945256-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Elementos de aseo JI PETER PAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Valparaíso
Razón Social Zona de Bienestar Valparaíso
R.U.T. 61.980.790-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 349592/4971/2025 del sistema PAF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Valparaíso
R.U.T. 61.980.790-1
Dirección de Facturación Calle 12 norte N° 1033, Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 95165,68
Dirección de Envío de la Factura Calle 12 norte N° 1033, Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas1Unidadse solicita ofertar de acuerdo a documento adjunto IMPORTANTE: (Una vez adjudicada itemizar los productos en factura)  $ 500.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.872 $ 500.872
Total Neto $ 500.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.166
TOTAL OC $ 596.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.