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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
947621-117-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Contenedor Frigorífico. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.710-3 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
47899,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-05-2025 |
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Proveedor |
SIPEN |
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Razón Social |
ENERGY EFFICIENT INNOVATION SPA
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R.U.T. |
77.988.991-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SIPEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73131608
| Frigoríficos | 1 | Unidad | SERVICIO REPARACION CINCUITO COBRE CONTENEDOR FRIGORIFICO, DESCARGA DE COMPRESOR, INCLUYENDO SERVICIO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE,
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA MIERCOLES 14 DE MAYO, 10:00 HRS, AV DIEGO PORTALES 2300, BASE NAVAL PUERTO MONTT. | SERVICIO REPARACION CINCUITO COBRE CONTENEDOR FRIGORIFICO, DESCARGA DE COMPRESOR, INCLUYENDO SERVICIO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE |
$ 252.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.101
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$ 252.101
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Total Neto
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$ 252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.