Orden de Compra. Nº947621-200-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947621-200-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RECURSOS A.F.L. 22.04.007 del sistema CGU + PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 42098
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339(1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: Z203120; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1000 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 125.000 $ 135.000
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (998905 )LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193(998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: Z464666; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $93 $ 1.163,00 $ 0,00 $ 1.860,00 $ 23.260 $ 25.120
53131608
2239-7-LP12
Jabones10 (1214392 )JABÓN BRILLEX EXCELL LIQUIDO 5 LITROS CONCENTRADO UNIDAD 1239892(1214392) JABÓN BRILLEX EXCELL LIQUIDO 5 LITROS CONCENTRADO UNIDAD; Código: Z293021; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $463 $ 5.793,00 $ 0,00 $ 4.630,00 $ 57.930 $ 62.560
Total Neto $ 222.680
Descuento $ 1.113
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.098
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 263.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.