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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
947621-205-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.710-3 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
17537 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 50 | | (1152030 )SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580 | (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: Z464671; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $137 |
$ 1.709,00
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$ 0,00
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$ 6.850,00
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$ 85.450
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$ 92.300
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Total Neto
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$ 92.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.537
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 109.837
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.