Orden de Compra. Nº947621-35-SE24 "Adquisición de artículos de ferretería PCQ"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947621-35-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de ferretería PCQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 947621-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 349182
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIRUTEK LTDA.
Razón Social COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
R.U.T. 77.062.099-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIRUTEK LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101821
Calentadores de faja25Unidad no definidaFaja lumbar N/S X235051Faja lumbar $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
46171501
Candados20Unidad no definidaCandado 25mm N/S X235331Candado 25mm $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
46171501
Candados20Unidad no definidaCandados 32 mm N/S X235332Candados 32 mm $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
46171501
Candados20Unidad no definidaCandados 38 mm N/S X235333Candados 38 mm $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
46171501
Candados10Unidad no definidaCandados 63 mm N/S X235335Candados 63 mm $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
31211904
Brochas50Unidad no definidaBrocha cerdas naturales 4" N/S X236104Brocha cerdas naturales 4" $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
86131502
Pintura200Unidad no definidaLiquido penetrante N/S AR0015947Liquido penetrante anticorrosivo REX40 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
31201601
Adhesivos químicos10Unidad no definidaAgorex 60 1/4 gl N/S X182789Agorex 60 1/4 gl $ 25.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.500 $ 256.500
39121522
Contactos eléctricos60Unidad no definidaLimpia contactos eléctricos 400cc N/S X179241Limpia contactos eléctricos 400cc $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
31201606
Calafateos20Unidad no definidaPistola para calafateo (silicona) N/S X232560Pistola para calafateo (silicona) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211904
Brochas20UnidadAdhesivo Loctite 495, 20 gr. N/S 121796341Adhesivo Loctite 495, 20 gr. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 1.837.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.182
TOTAL OC $ 2.186.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.