Orden de Compra. Nº947621-49-AG25 "Artículos de Escritorio para Repartición."
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947621-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Escritorio para Repartición.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 40448,53
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector2CajaCORRECTOR TIPO LAPIZ PUNTA METALICA 7 ML  $ 4.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
44121506
Sobres estándar3PaqueteSOBRES DE TAMAÑO 1/2 OFICIO  $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
44121506
Sobres estándar5PaqueteSOBRES TAMAÑO OFICIO  $ 3.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.140 $ 15.140
44122104
Clips para papel2CajaCLIP AGLUTINANTE  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256 $ 1.256
31201512
Cinta Transparente15UnidadCINTA ADHESIVA PEQUEÑA   $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.865 $ 2.865
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2CajaPEGAMENTO EN BARRA 36 G  $ 7.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.568 $ 14.568
44111804
Papeles de dibujo10UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 3.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.930 $ 32.930
44111804
Papeles de dibujo10UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIORESMAS TAMAÑO OFICIO $ 3.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.580 $ 38.580
44102002
Sobres de laminador4SobreLAMINAS DE TERMOLAMINADO TAMAÑO OFICIOLAMINAS DE TERMOLAMINADO TAMAÑO OFICIO $ 12.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.140 $ 48.140
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo2CajaLAPIZ GEL AZUL  $ 7.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.744
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo2CajaLAPIZ GEL ROJO  $ 7.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.744
44121506
Sobres estándar5PaqueteSOBRES TAMAÑO CARTA  $ 2.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320 $ 12.320
Total Neto $ 212.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.449
TOTAL OC $ 253.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.