Orden de Compra. Nº947621-49-SE19 "Reparación de las dependencias de la Repartició"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947621-49-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Reparación de las dependencias de la Repartició
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 947621-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO PM
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
R.U.T. 61.980.710-3
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2315254,5
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2019
TítuloDescripción
Ejecución del Servicio El proveedor debe cumplir con el plazo de entrega de 20 días de acuerdo a lo ofrecido en Declaración Jurada.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Maria
Razón Social constructora san valentin spa
R.U.T. 76.327.387-3
Sucursal Ana Maria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monumentos1UnidadCambio revestimiento exterior, hojalatería, colocación de tapa goteras, instalación de porcelanato en piso, arranque de agua para red húmeda de incendio y evacuación de aguas lluvias.Cambio revestimiento exterior, hojalatería, colocación de tapa goteras, instalación de porcelanato en piso, arranque de agua para red húmeda de incendio y evacuación de aguas lluvias. $ 12.185.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185.550 $ 12.185.550
Total Neto $ 12.185.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.315.254
TOTAL OC $ 14.500.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.