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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
947621-49-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de las dependencias de la Repartició |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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947621-1-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.710-3 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
2315254,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-06-2019 |
| Ejecución del Servicio | El proveedor debe cumplir con el plazo de entrega de 20 días de acuerdo a lo ofrecido en Declaración Jurada. |
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Proveedor |
Ana Maria |
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Razón Social |
constructora san valentin spa
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R.U.T. |
76.327.387-3 |
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Sucursal |
Ana Maria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102801
| Renovación de edificios, casas, señales y monumentos | 1 | Unidad | Cambio revestimiento exterior, hojalatería, colocación de tapa goteras, instalación de porcelanato en piso, arranque de agua para red húmeda de incendio y evacuación de aguas lluvias. | Cambio revestimiento exterior, hojalatería, colocación de tapa goteras, instalación de porcelanato en piso, arranque de agua para red húmeda de incendio y evacuación de aguas lluvias. |
$ 12.185.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.185.550
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$ 12.185.550
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Total Neto
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$ 12.185.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.315.254
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$ 14.500.804
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.