Orden de Compra. Nº947750-22-SE26 "Solicitud N°5- contrato de suministro de obras men"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947750-22-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Solicitud N°5- contrato de suministro de obras men
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 947750-16-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra Gustavo Le Paige 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación Gustavo Le Paige 328
Comuna 16
Impuesto 129960
Dirección de Envío de la Factura Gustavo Le Paige 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor amel
Razón Social ANDRÉS JACINTO MARTÍNEZ PÉREZ
R.U.T. 10.016.976-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal amel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume1GlobalLevantamiento eléctrico en las dependencias municipales en Sequitor, de acuerdo al itemizado adjunto, con cargo al contrato de suministro proveniente de licitación pública 9477750-16-LQ25. Solicitud de Obra N°5Levantamiento eléctrico en las dependencias municipales en Sequitor, de acuerdo al itemizado adjunto, con cargo al contrato de suministro proveniente de licitación pública 9477750-16-LQ25. Solicitud de Obra N°5 $ 684.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.000 $ 684.000
Total Neto $ 684.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.960
TOTAL OC $ 813.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.