Orden de Compra. Nº947750-23-SE17 "SOBRES PARA SECPLAC"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de San Pedro de Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947750-23-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2017
Nombre de la Orden de Compra SOBRES PARA SECPLAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3051-1-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplac
Razón Social Municipalidad de San Pedro de Atacama
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra Gustavo Le Paige n° 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de San Pedro de Atacama
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 2995,73
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRI-OFFICE SPA
Razón Social DISTRI-OFFICE SPA
R.U.T. 76.698.282-4
Sucursal DISTRI-OFFICE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar1Paquete04 SOBRE SACO OFICIO KRAFT 70 GR 25X36 50 UNIDADES04 SOBRE SACO OFICIO KRAFT 70 GR 25X36 50 UNIDADES $ 15.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.767 $ 15.767
Total Neto $ 15.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.996
TOTAL OC $ 18.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.