Orden de Compra. Nº947750-30-SE22 "Cierre Perimetral - Sequitor "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947750-30-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Cierre Perimetral - Sequitor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplac
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra Gustavo Le Paige 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación Gustavo Le Paige 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 308982,75
Dirección de Envío de la Factura Gustavo Le Paige 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Ernesto
Razón Social JAIME ERNESTO CONTRERAS RAMOS
R.U.T. 13.528.973-6
Sucursal Jaime Ernesto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1GlobalÍTEM DETALLE UNID CANT P. UNIT. NETO TOTALES 1 MATERIALES 0 Polín impregnado cu 11 5.190 57.090 Rollo malla galvanizado 5014 de 50 mm cu 2 94.620 189.240 Grampa de 1" kl 1 6.490 6.490 Perfil metálico 75x75x2 cu 2 41.090 82.180 perfil 40x40x2 cu 8 29.190 233.520 Pomel de 1" cu 4 12.590 50.360 Sacos de cemento cu 3 4.500 13.500 Áridos m3 0,8 22.000 17.600 Varios gl 1 20.000 20.000 0 2 Máquinas y herramientas a utilizar gl 1 45.000 45.000 0 3 Mano de obra gl 1 490.000 490.000 0 SUB TOTAL 1.204.980 GASTOS GEN 180.747 UTILIDAD 10% 120.498 FLETE 120.000 TOTAL NETO 1.626.225 IMPUESTO19% 308.983 TOTAL 1.935.208   $ 1.626.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.225 $ 1.626.225
Total Neto $ 1.626.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.983
TOTAL OC $ 1.935.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.