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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
947750-30-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cierre Perimetral - Sequitor |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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R.U.T. |
69.252.500-0 |
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Dirección de Facturación |
Gustavo Le Paige 328 |
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Comuna |
San Pedro de Atacama
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Impuesto |
308982,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gustavo Le Paige 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2022 |
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Proveedor |
Jaime Ernesto |
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Razón Social |
JAIME ERNESTO CONTRERAS RAMOS
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R.U.T. |
13.528.973-6 |
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Sucursal |
Jaime Ernesto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Global | ÍTEM DETALLE UNID CANT P. UNIT. NETO TOTALES
1 MATERIALES 0
Polín impregnado cu 11 5.190 57.090
Rollo malla galvanizado 5014 de 50 mm cu 2 94.620 189.240
Grampa de 1" kl 1 6.490 6.490
Perfil metálico 75x75x2 cu 2 41.090 82.180
perfil 40x40x2 cu 8 29.190 233.520
Pomel de 1" cu 4 12.590 50.360
Sacos de cemento cu 3 4.500 13.500
Áridos m3 0,8 22.000 17.600
Varios gl 1 20.000 20.000
0
2 Máquinas y herramientas a utilizar gl 1 45.000 45.000
0
3 Mano de obra gl 1 490.000 490.000
0
SUB TOTAL 1.204.980
GASTOS GEN 180.747
UTILIDAD 10% 120.498
FLETE 120.000
TOTAL NETO 1.626.225
IMPUESTO19% 308.983
TOTAL 1.935.208
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$ 1.626.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.626.225
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$ 1.626.225
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Total Neto
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$ 1.626.225
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 308.983
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$ 1.935.208
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.