|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
948-170-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
18-07-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 948-21-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
948-21-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
|
|
R.U.T. |
60.901.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
104707,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-07-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Hotel Radisson |
|
Razón Social |
ROYAL SANTIAGO HOTEL S A
|
|
R.U.T. |
99.544.140-3 |
|
Sucursal |
Hotel Radisson |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 1 | Unidad | Secreduc I Región,requiere el servicio integral de evento, según bases y tdr adjuntos. | |
$ 551.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 551.092
|
$ 551.092
|
|
|
Total Neto
|
$ 551.092
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.707
|
|
$ 655.799
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.