Orden de Compra. Nº948-184-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-139-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-184-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-139-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 464 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 22150,2
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transform
Razón Social COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA
R.U.T. 77.555.265-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transform
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados60UnidadCOMPRA INSUMOS PROYECTO RED CULTURAL, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°431 CON EL SIGUIENTE DETALLE: • 60 COLACIONES QUE CONTENGAN: o 1 JUGO DE CAJA DIFERENTES SABORES o 1 GALLETA 35GR. ENTREGA EN LICEO CIEA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00HRS.   $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.080 $ 34.080
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadCOMPRA INSUMOS JORNADA TP, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°440 CON EL SIGUIENTE DETALLE: • 150 COLACIONES SALUDABLES QUE CONTENGAN: o 1 JUGO VIVO DIFERENTES SABORES o 1 BARRITA DE CEREAL ENTREGA EN COLEGIO KRONOS EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:00HRS.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
Total Neto $ 116.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.150
TOTAL OC $ 138.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.