Orden de Compra. Nº948-201-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 948-18-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-201-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948-18-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 91809,71
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERNESTINAVELIZCHUSCO
Razón Social ERNESTINA VELIZ CHUSCO
R.U.T. 8.903.077-3
Sucursal ERNESTINAVELIZCHUSCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café80Unidad80 Cofee break (40 en la mañana y 40 en la tarde)día 3 Julio  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.960 $ 110.960
90101604
Concesionarios de casino de comida40Unidad40 almuerzos para el día 3 de julio  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.440 $ 134.440
90101604
Concesionarios de casino de comida12Unidad12 cenas para el día 2 de Julio  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.332 $ 40.332
90111603
Salas de reuniones o banquetes1Unidad1 salón para 40 personas con Data y notebook para el día 3 de Julio  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
90111801
Habitación sencilla2Unidad2 habitaciones singles para el día 2 de Julio  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
90111802
Habitación doble5Unidad5 habitaciones dobles para el día 2 de Julio  $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040
Total Neto $ 483.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.810
TOTAL OC $ 575.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.