Orden de Compra. Nº948-237-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-90-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-237-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-90-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 571 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 45486
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRICH LTDA
Razón Social SERVICIOS, DISTRIBUCION Y LOGÍSTICA BRICH LIMITAD
R.U.T. 76.478.731-5
Sucursal BRICH LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos180UnidadBROWNIE 62 GRAMOS  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
50202304
Jugos y néctar envasados180UnidadJUGO SIN AZUCAR CON SABOR DE 200 CC  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50202310
Agua mineral180UnidadAGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA DE 500 CC.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50202306
Refrescos180UnidadLECHE SABORIZADA CHOCOLATE DE 200 CC  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
50221201
Cereales precocidos y listos para comer180UnidadCEREAL EN BARRA DE 21 GRAMOS  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 239.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.486
TOTAL OC $ 284.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.