Orden de Compra. Nº948-274-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-196-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-274-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-196-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 104500
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARKET PRO
Razón Social NATALIA ANDREA RIVERA CIFUENTES
R.U.T. 15.686.358-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARKET PRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50191505
Sopas preparadas frescas1UnidadSERVICIO DE ALMUERZO JORNADA DE INTERCAMBIO CULTURAL PARA 50 PERSONAS EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN COLEGIO WILLIAM TAYLOR ALTO HOSPICIO, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°543 QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: • ENTRADA: ENSALADA/EMPANADA/SOPA • PLATO DE FONDO: PROTEINA + DOS AGREGADOS • POSTRE: HELADO O SIMILAR • BEBESTIBLE: BEBIDA, JUGO   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.500
TOTAL OC $ 654.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.195.073-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.195.073-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.686.358-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.992.427-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.148.135-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.