Orden de Compra. Nº948-286-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-245-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-286-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-245-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 287660
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zeta Impresores E.I.R.L.
Razón Social IMPRESORES EDUARDO AURELIO ZAGALS LUCERO EIRL
R.U.T. 76.883.080-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Zeta Impresores E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros150UnidadINSUMOS GRÁFICOS SEGURIDAD ESCOLAR – COMUNIDADES PROTEGIDAS, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°630 QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: • 70 LETRERO DISEÑO DE FLUJOGRAMA CEP, BASE PVC ESPUMADO DE 5MM. IMPRESIÓN ADHESIVO PVC FULL COLOR 22X33CM. • 80 LETRERO DISEÑO DIRECTORIO DE EMERGENCIA ANTE SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE DELITO, BASE PVC ESPUMADO DE 5MM. IMPRESIÓN ADHESIVO PVC FULL COLOR 22X33CM.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
44112005
Agendas52UnidadPLANNER TIPO AGENDA SEGÚN ESPECIFICACIONES: o DIMENSIONES: 18CM. DE ANCHO X 23CM. DE ALTO o TAPA: DURA EN BASE CARTÓN PIEDRA 2MM. EMPLACADO EN ADHESIVO RITRAMA CON IMPRESIÓN FULL COLOR o INTERIOR: 100 PÁGINAS FULL COLOR DIGITAL PAPEL BOND 90GR., 40 PÁGINAS CON TEXTO PERSONALIZADO E IMÁGENES o ENCUADERNACIÓN: ANILLADO DOBLE CERO METÁLICO o DISEÑO: PERSONALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL SOLICITANTE   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.000 $ 754.000
44112005
Agendas100UnidadLIBRETA DE APUNTES CON ESPIRAL 20X13CM. HOJAS BLANCAS CON LOGO EN PORTADA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
60101308
Adhesivos brillantes400UnidadMINI STICKER REDONDOS DIAMETRO DE 4,5CM.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 1.514.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.660
TOTAL OC $ 1.801.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.