Orden de Compra. Nº948-313-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 948-9-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-313-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 948-9-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 768 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JI y SC San FRancisco de Asís
Razón Social JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SAN FRANCISCO DE ASIS SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 76.140.239-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JI y SC San FRancisco de Asís
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaSERVICIO DE JARDIN INFANTIL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025, DEL CUAL SE DESCUENTA 1 DIA DONDE EL FUNCIONARIO SE ENCONTRABA CON FERIADO LEGAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN NORMATIVA VIGENTE, MEDIANTE SOLICITUD DE GASTOS N°726   $ 309.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.333 $ 309.333
Total Neto $ 309.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 309.333

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.