|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
948-364-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Impresos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
|
|
R.U.T. |
60.901.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
159315 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
kunturi |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN
|
|
R.U.T. |
76.010.143-5 |
|
Sucursal |
kunturi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121511
| Impresión de manuales | 300 | Unidad no definida | 300 manuales, calendario escolar 2011- S/G 1530 | |
$ 2.795,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 838.500
|
$ 838.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 838.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.315
|
|
$ 997.815
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.