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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948-416-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
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R.U.T. |
60.901.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
14896 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Zeta Impresores E.I.R.L. |
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Razón Social |
IMPRESORES EDUARDO AURELIO ZAGALS LUCERO EIRL
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R.U.T. |
76.883.080-0 |
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Sucursal |
Zeta Impresores E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530 2239-2-LP15
| Notas de papel autoadhesivo | 2 | | (1223787 )ETIQUETAS - 1249792 | (1223787) ETIQUETAS - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(4)
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$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 1.600
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.896
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 93.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.