Orden de Compra. Nº948-478-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 948-96-LE06"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-478-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 948-96-LE06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Secreduc I Región Iquique, requiere en la Ciudad de Arica, para los días 17-18-19-20-21-22 del Servicio Integral de Evento. Segun el anexo Adjunto. Valores neto, contacto. Sr. Juan Correa fono. 411993
Proveniente de Licitación 948-96-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 741522,5
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HOTELERA VILLASOL S.A.
R.U.T. 96.614.520-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla14UnidadHabitación sencilla14 Hab.Single. 2 para el día 17-12-06- 4 para el día 18-12-06- 4 para el día 19, 4 para el día 20-12-06 $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.646 $ 317.646
90111802
Habitación doble40UnidadHabitación doble40 habitaciones dobles. 11 para el día 18-12-06- 11 para el día 19-12-06 - 11 para el día 20-12-06- 7 para el día 21-12-06 $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.640 $ 1.075.640
90111803
Suite12UnidadSuite12 Habitaciones triples. 4 para el día 18-12-06- 4 para el día 19-12-06 - 4 para el día 20 y 4 para el día 21 -12-06- $ 44.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.816 $ 537.816
90101603
Servicios de catering142UnidadServicios de catering142 Cenas. 2 el día 17-12-06 - 38 el día 18- 38 el día 19- 38 el día 20 y 26 el día 21-12-06 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.604 $ 775.604
90101603
Servicios de catering137UnidadServicios de catering 137 almuerzos. 2 para el día 18-12-06- 45 para el día 19- 45 para el dia 20 y 45 para el 21-12-06 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.294 $ 748.294
50201706
Café225UnidadCafé225 cofee break. 90 para el día 19- 90 para el día 20 y 45 para el 21-12-06 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.750 $ 447.750
Total Neto $ 3.902.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 741.522
TOTAL OC $ 4.644.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.