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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948-478-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 948-96-LE06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Secreduc I Región Iquique, requiere en la Ciudad de Arica, para los días 17-18-19-20-21-22 del Servicio Integral de Evento. Segun el anexo Adjunto. Valores neto, contacto. Sr. Juan Correa fono. 411993 |
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Proveniente de Licitación
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948-96-LE06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
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R.U.T. |
60.901.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
741522,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HOTELERA VILLASOL S.A.
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R.U.T. |
96.614.520-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 14 | Unidad | Habitación sencilla | 14 Hab.Single. 2 para el día 17-12-06- 4 para el día 18-12-06- 4 para el día 19, 4 para el día 20-12-06 |
$ 22.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 317.646
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$ 317.646
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90111802
| Habitación doble | 40 | Unidad | Habitación doble | 40 habitaciones dobles. 11 para el día 18-12-06- 11 para el día 19-12-06 - 11 para el día 20-12-06- 7 para el día 21-12-06 |
$ 26.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.075.640
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$ 1.075.640
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90111803
| Suite | 12 | Unidad | Suite | 12 Habitaciones triples. 4 para el día 18-12-06- 4 para el día 19-12-06 - 4 para el día 20 y 4 para el día 21 -12-06- |
$ 44.818,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 537.816
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$ 537.816
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90101603
| Servicios de catering | 142 | Unidad | Servicios de catering | 142 Cenas. 2 el día 17-12-06 - 38 el día 18- 38 el día 19- 38 el día 20 y 26 el día 21-12-06 |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 775.604
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$ 775.604
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90101603
| Servicios de catering | 137 | Unidad | Servicios de catering | 137 almuerzos. 2 para el día 18-12-06- 45 para el día 19- 45 para el dia 20 y 45 para el 21-12-06 |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 748.294
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$ 748.294
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50201706
| Café | 225 | Unidad | Café | 225 cofee break. 90 para el día 19- 90 para el día 20 y 45 para el 21-12-06 |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 447.750
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$ 447.750
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Total Neto
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$ 3.902.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 741.522
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$ 4.644.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.