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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948-55-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-37-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
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R.U.T. |
60.901.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
68780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA
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R.U.T. |
79.638.870-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 20 | Unidad | 20 PLANTILLAS HOJA N°2 FULL COLOR 50X40 CMS, PAPEL COUCHE 170 GRAMOS | |
$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 178.000
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$ 178.000
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82121503
| Impresión digital | 20 | Unidad | 20 PLANILLAS HOJA N°1 FULL COLOR 70X50 CMS, PAPEL COUCHE 170 GRAMOS | |
$ 9.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.000
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$ 184.000
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Total Neto
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$ 362.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.780
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$ 430.780
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.