|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
948-7-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de vigilancia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
948-5-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
|
|
R.U.T. |
60.901.003-7 |
|
Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
481324,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-01-2020 |
|
|
|
Proveedor |
I.S.C Ltda |
|
Razón Social |
INTEGRAL SEGURIDAD Y CAPACITACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.122.409-3 |
|
Sucursal |
I.S.C Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | Servicio de vigilancia correspondiente al mes de enero del 2020 sg 06 | |
$ 2.533.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.533.286
|
$ 2.533.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.533.286
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 481.324
|
|
$ 3.014.610
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.