Orden de Compra. Nº948-74-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-48-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-48-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 68741,05
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico40Unidad10 SET DE 2 UNIDADES PAPEL HIGIENICO EMPRESA 500 MTS X 4 . TOTAL 40 UNIDADES.  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440
14111704
Papel higiénico40Unidad_20 SET DE 2 UNIDADES TOALLA PAPEL ABSORBENTE 250 MTS (GRUESO PREFERENCIA TECNOROLL) TOTAL 40 UNIDADES  $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.800 $ 132.800
14111704
Papel higiénico40Unidad _ 40 UNIDADES TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA (GRUESO) 2X24 MTS.   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
53131608
Jabones5Unidad_ 5 UNIDADES JABON GLICERINA LIQUIDO NEUTRO BIDON 5 LITROS CERTIFICADO ISO   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
42281710
Desodorantes de esterilización20Unidad20 UNIDADES DESODORANTES DESINFECTANTES 99.9% PARA HONGOS-VIRUS Y BACTERIA AMBIENTALES 360 CC DE PREFERENCIA LYSOFORM  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad5 UNIDADES ALCOHOL GEL BIDON 5 LITROS CERTIFICADO ISO  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.725 $ 56.725
Total Neto $ 361.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.741
TOTAL OC $ 430.536


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.