Orden de Compra. Nº948354-1075-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-12-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948354-1075-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-12-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948354-12-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15006 del sistema infochi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna Las Condes
Impuesto 855285
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARKAS
Razón Social ARKAS SPA
R.U.T. 77.411.278-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARKAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes49Metro CuadradoMO0398 REVESTIMIENTO VOLCANITA O SIMILAR 10 MM. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DIPRECA, De acuerdo a bases de licitación. $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.500 $ 1.151.500
72101607
Instalación o reparación de paredes30DíaMANO DE OBRA NO CALIFICADA COD HOSDIP MO0676SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DIPRECA, De acuerdo a bases de licitación. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000
72101607
Instalación o reparación de paredes200kilogramoMO0683 ESTRUCTURA DE ACERO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DIPRECA, De acuerdo a bases de licitación. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 4.501.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 855.285
TOTAL OC $ 5.356.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.