Orden de Compra. Nº948354-1079-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-101-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948354-1079-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-101-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948354-101-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16478 del sistema INFOCHI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna *
Impuesto 13338001,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aplicaciones en Pisos Industriales
Razón Social APLICACIONES EN PISOS INDUSTRIALES S A
R.U.T. 96.997.360-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aplicaciones en Pisos Industriales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel3094,6Unidad no definidaME1305 DEMARCACIÓN EN FRANJAS CON PINTURA DE ALTO TRÁNSITO.ME1305 DEMARCACIÓN EN FRANJAS CON PINTURA DE ALTO TRÁNSITO. $ 14.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.676.296 $ 45.676.296
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel41,5Unidad no definidaME1304 RODONES POLIURETANO-CEMENTO EN ZÓCALOSME1304 RODONES POLIURETANO-CEMENTO EN ZÓCALOS $ 45.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.881.610 $ 1.881.610
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel563,9Metro CuadradoME1306 PINTURA DE ALTO TRÁNSITO Validez de oferta de 130 días corridos a contar de fecha de apertura. $ 32.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.315.472 $ 18.315.472
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel46,2Metro CuadradoME1302 REVESTIMIENTO POLIURETANO-CEMENTO LISO, AUTONIVELANTEValidez de oferta de 130 días corridos a contar de fecha de apertura. $ 93.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.326.630 $ 4.326.630
Total Neto $ 70.200.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.338.002
TOTAL OC $ 83.538.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.