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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948354-682-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-181-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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948354-181-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
256329 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2026 |
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Proveedor |
Tecnoimagen S.A. |
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Razón Social |
TECNOIMAGEN S A
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R.U.T. |
96.843.010-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnoimagen S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Mes | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DENSITÓMETRO ÓSEO (Según bases Técnicas) | Mantenimiento Densitómetro Óseo. Valor Neto mensual. |
$ 1.349.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.349.100
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$ 1.349.100
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Total Neto
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$ 1.349.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 256.329
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$ 1.605.429
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.