Orden de Compra. Nº948354-732-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-183-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948354-732-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-183-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948354-183-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17192 del sistema INFOCHI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna *
Impuesto 1714750
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARKAS
Razón Social ARKAS SPA
R.U.T. 77.411.278-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARKAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101513
Servicios de gestión de la construcción65Metro CuadradoMO0348 PINTURA ANTICORROSIVA 3 MANOS SIN EMPASTEMO0348 PINTURA ANTICORROSIVA 3 MANOS SIN EMPASTE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción65Metro CuadradoMO0351 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 3 MANOS SIN EMPASTEMO0351 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 3 MANOS SIN EMPASTE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción27Metro CuadradoMO0680 RADIER DE HORMIGÓN E=10 CMMO0680 RADIER DE HORMIGÓN E=10 CM $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.000 $ 999.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción30Metro CuadradoMO0301 DESARME DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALESMO0301 DESARME DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción7Metro CúbicoMO0684 EXCAVACIÓN A MANO H<2 MMO0684 EXCAVACIÓN A MANO H<2 M $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
81101513
Servicios de gestión de la construcción63Metro LinealMO0679 BARANDA METÁLICAMO0679 BARANDA METÁLICA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000
Total Neto $ 9.025.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.714.750
TOTAL OC $ 10.739.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.