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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948354-956-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 948354-158-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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948354-158-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2220188 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2026 |
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Proveedor |
AURINET |
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Razón Social |
AURINET DESARROLLOS TECNOLOGICOS SPA
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R.U.T. |
76.549.644-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AURINET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111811
| Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS PARA EL
HOSPITAL DIPRECA. | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS (INGRESAR VALOR MENSUAL NETO) |
$ 11.685.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.685.200
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$ 11.685.200
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Total Neto
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$ 11.685.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.220.188
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$ 13.905.388
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.