Orden de Compra. Nº948355-2481-SE18 "Adquisición de Insumos Médicos"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo Hospital Dipreca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948355-2481-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Médicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948355-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Insumos Médicos
Razón Social Fondo Hospital Dipreca
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo Hospital Dipreca
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna Las Condes
Impuesto 59280
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141606
Palanganas médicas para fines múltiples600UnidadHOSDIP CM1037. BANDEJA ESTERIL ASEO CAVIDADES, QUE CONTENGA: 1 BANDEJA MATERIAL RESISTENTE 1 COPELA 1 PINZA ANATOMICA METALICA EMPAQUE INDIVIDUAL Kit Aseo Cavidades estéril 03 cj. x 50 un; se cotiza valor unitario; se adjunta ficha tecnica; despacho 24 hrs, recibida oc $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 312.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.280
TOTAL OC $ 371.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.