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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948356-12820-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MERCK S A |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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948356-32-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo Nº1200 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4104 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo Nº1200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-10-2025 |
| Despacho Inmediato | Despacho Inmediato |
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Proveedor |
Merck S.A. Productos Químicos |
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Razón Social |
MERCK S A
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R.U.T. |
80.621.200-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Merck S.A. Productos Químicos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51181608
| Levotiroxina | 600 | Comprimido | LEVOTIROXINA COMP. 50 MCG HOSDIP AI1105 | EUTIROX 50 mcg LEVOTIROXINA SODICA- caja x 50 comprimidos _ REG. ISP F-20860.24 _ Fecha venc. 28-02-2027_ Despacho dentro de 2 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos_ Flete incluido. |
$ 36,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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Total Neto
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$ 21.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.104
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$ 25.704
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.