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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948356-2720-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Antisépticos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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948356-6-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo Nº1200 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
370500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo Nº1200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho parcializado | 48 (29/07/24) 60 (07/08/24) 48 (21/08/24) |
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Proveedor |
Deep Fly |
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Razón Social |
DEEP FLY S.A
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R.U.T. |
76.419.925-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Deep Fly |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 156 | Frasco | BF1116 JABÓN ANTISÉPTICO EN BASE A GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% EN FRASCO DE 1000 ML. ENVASE PRIMARIO DEBE INDICAR FECHA DE VENCIMIENTO. | Se Ingresa valor neto por unidad. Favor considerar formato de entrega 1 caja con 12 unidades |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950.000
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$ 1.950.000
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Total Neto
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$ 1.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.500
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$ 2.320.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.