|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
949-101-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Coffe break Jornada Educación Media |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
949-19-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Mineduc Administración III Región |
|
Razón Social |
Mineduc Administración III Región
|
|
R.U.T. |
60.901.005-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chañarcillo N° 550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Mineduc Administración III Región
|
|
R.U.T. |
60.901.005-3 |
|
Dirección de Facturación |
chañarcillo 550 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
43225 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
chañarcillo 550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Deana |
|
Razón Social |
ANA DEL CARMEN MUNOZ VELASQUEZ
|
|
R.U.T. |
9.721.044-6 |
|
Sucursal |
Deana |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 65 | Unidad no definida | Servicio de coffe break para el 25.03.2013.
Contacto: Jerovan Castro Oporto, Fono 542029 | |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 227.500
|
$ 227.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 227.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.225
|
|
$ 270.725
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.