|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
949-497-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra insumo computacional 05.08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Mineduc Administración III Región |
|
Razón Social |
Mineduc Administración III Región
|
|
R.U.T. |
60.901.005-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chañarcillo N° 550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Mineduc Administración III Región
|
|
R.U.T. |
60.901.005-3 |
|
Dirección de Facturación |
chañarcillo 550 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
35,91 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
chañarcillo 550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LECHNER S.A |
|
Razón Social |
LECHNER S.A
|
|
R.U.T. |
78.114.650-1 |
|
Sucursal |
LECHNER S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-lp14
| MOUSE LOGITECH MX2 UNIDAD | 3 | | (1323282) MOUSE LOGITECH MX2 UNIDAD 1349452 | (1323282) MOUSE LOGITECH MX2 UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 63,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 189,00
|
US$ 189,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 189,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 35,91
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 224,91
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.