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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
949-74-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 949-36-COT24-Se requieren útiles para taller de resolución de problemas, enseñanza media, consta de set de pentomimos, lápiz grafito y goma de borrar. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Mineduc Administración III Región
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R.U.T. |
60.901.005-3 |
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Dirección de Facturación |
chañarcillo 550, copiapó. |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
13338 |
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Dirección de Envío de la Factura |
chañarcillo 550, copiapó. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA
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R.U.T. |
77.651.322-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60103104
| Juegos de construcción de formas geométricas | 10 | Unidad | Set de pentomimos | Set de pentomimos |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.000
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$ 34.000
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60121518
| Lápices de grafito | 200 | Unidad | Lápiz grafito | Lápiz grafito |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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60121535
| Goma de borrar | 30 | Unidad | Goma de borrar | Goma de borrar |
$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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Total Neto
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$ 70.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.338
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$ 83.538
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.