|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
950-119-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA SERVICIO DE 2 JORNADAS DE REACTIVACIÓN RED DE MAESTROS DE MAESTROS, MEMO N° 6689 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
|
|
R.U.T. |
60.901.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Arlegui Nº 852 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
637823,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui Nº 852 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GALA HOTEL Y CENTRO DE EVENTOS |
|
Razón Social |
ICONO DIVISION TURISMO S A
|
|
R.U.T. |
96.650.630-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GALA HOTEL Y CENTRO DE EVENTOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 1 | Unidad no definida | REGULARIZA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y EQUIPAMIENTOS, PARA " 2 JORNADAS DE REACTIVACIÓN RED DE MAESTROS DE MAESTROS, REX. N° 2279/2023 SEREMI REGIÓN DE VALPARAÍSO. | REGULARIZA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, SALÓN Y EQUIPAMIENTOS,DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 3.356.966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.356.966
|
$ 3.356.966
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.356.966
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 637.824
|
|
$ 3.994.790
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.