|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
950-133-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE PARA STOCK DE BODEGA SECREDUC. MEMO 6972 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
|
|
R.U.T. |
60.901.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Arlegui Nº 852 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
45030 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui Nº 852 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Delta Generacion Spa |
|
Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
|
|
R.U.T. |
76.539.061-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Delta Generacion Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 20 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA, 250 MTS, PAQUETES DE 6 UNIDADES | |
$ 9.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 187.800
|
$ 187.800
|
14111703
| Toallas de papel | 10 | Paquete | TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE DE 250 A 300 MTS. PAQUETES DE 2 UNIDADES, ALTO GRAMAJE | |
$ 4.920,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.200
|
$ 49.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 237.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.030
|
|
$ 282.030
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.