Orden de Compra. Nº950-149-AG25 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA JORNADAS DE EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE. MEMOS 7278, 7259 Y 7307"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 950-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA JORNADAS DE EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE. MEMOS 7278, 7259 Y 7307
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración V Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 515 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Facturación Arlegui Nº 852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 834282,4
Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Best Western Marina del Rey
Razón Social MARINA HOTELES SPA
R.U.T. 78.865.110-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Best Western Marina del Rey
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definidaCENTRO PARA REUNIONES CON EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 4 JORNADAS, SEGÚN ANEXO ADJUNTO  $ 1.184.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.000 $ 1.184.000
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 4 JORNADAS, SEGÚN REQUERIMIENTOS EN ANEXO ADJUNTO  $ 3.206.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.206.960 $ 3.206.960
Total Neto $ 4.390.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 834.282
TOTAL OC $ 5.225.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.