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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
950-174-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO E HIGIENE PARA STOCK DE BODEGA SECREDUC. MEMO 8960 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
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R.U.T. |
60.901.007-K |
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Dirección de Facturación |
Arlegui Nº 852 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
239210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui Nº 852 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-12-2024 |
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Proveedor |
Distribucion Global |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.100.732-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribucion Global |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 50 | Pack | PAPEL HIGIENICO JUMBO 6UN 250MT DOBLE HOJA | |
$ 12.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 649.500
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$ 649.500
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Pack | TOALLA PAPEL JUMBO 2UNI 200MTX20CM DOBLE HOJA | |
$ 12.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 609.500
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$ 609.500
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Total Neto
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$ 1.259.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.210
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$ 1.498.210
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.