Orden de Compra. Nº950-361-SE07 "Contrato Servicio Fotocopiado Externo"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 950-361-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Contrato Servicio Fotocopiado Externo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicios de Fotocopiado externo para, Secretaria Ministerial de Educación Región Valparaíso.
Proveniente de Licitación 950-77-L106
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración V Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Unidad de Compra Arlegui N° 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Facturación Arlegui Nº 852
Comuna -1
Impuesto 28444,3566
Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Claudio Jara Lopez
R.U.T. 7.826.695-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras6327UnidadFotocopiadorasO/P 289/17.07.2007, Factura N° 986/18.07.2007 Educación "Documentos "Hagamos Nuestra Revista" $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.924 $ 75.861
44101501
Fotocopiadoras4959UnidadFotocopiadorasO/P 289/17.07.2007, Factura N° 981/18.07.2007 Educación "Yo y Mi Entorno" $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.508 $ 59.458
44101501
Fotocopiadoras1200UnidadFotocopiadorasO/P 326/02/08/2007, Factura N° 989/07.08.2007 Educación "Ordinario N° 03717/31.07.2007 Invitación a Planteles a Jardín Botánico Nacional" $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.388
Total Neto $ 149.707
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.444
TOTAL OC $ 178.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.