Orden de Compra. Nº950-4-AG25 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO E HIGIENE PARA STOCK DE BODEGA SECREDUC.MEMO 1485"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 950-4-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO E HIGIENE PARA STOCK DE BODEGA SECREDUC.MEMO 1485
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración V Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Facturación Arlegui Nº 852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 285608
Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO SALES
Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L.
R.U.T. 76.748.475-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRO SALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20UnidadJABÓN LÍQUIDO, BIDÓN DE 5 LITROS  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200
14111704
Papel higiénico60PaquetePAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL, HOJA DOBLE, 250 METROS PAQUETES DE 6 UNIDADES  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
14111703
Toallas de papel125PaqueteTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL, HOJA SIMPLE DE BUENA CALIDAD, DE 280 A 300 MTS. PAQUETES DE 2 UNIDADES  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
Total Neto $ 1.503.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.608
TOTAL OC $ 1.788.808


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.