Orden de Compra. Nº950-512-CM18 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA. MEMO 12698"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 950-512-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA. MEMO 12698
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración V Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Unidad de Compra Arlegui Nº 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09.01.01.22.04.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Facturación Arlegui Nº 852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 22512
Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora5 (1212619 )PAPEL DE COLORES COLLORATION OFICIO 22,8 X 30,4 CM 170 GR 600 UNIDADES 1238634(1212619) PAPEL DE COLORES COLLORATION OFICIO 22,8 X 30,4 CM 170 GR 600 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.700 $ 90.700
14111610
2239-4-LP14
Cartulina60 (1108865 )CARTULINA ARTEL NARANJA 53X77 CM UNIDAD 1128865(1108865) CARTULINA ARTEL NARANJA 53X77 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
14111610
2239-4-LP14
Cartulina60 (1108868 )CARTULINA ARTEL ROJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128868(1108868) CARTULINA ARTEL ROJA 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
14111610
2239-4-LP14
Cartulina60 (1108870 )CARTULINA ARTEL CAFE 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128870(1108870) CARTULINA ARTEL CAFE 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
Total Neto $ 119.680
Descuento $ 1.197
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.512
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 140.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.