|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
950-578-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Recarga de extintores secreduc |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
|
|
R.U.T. |
60.901.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Arlegui Nº 852 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
20330 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui Nº 852 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
roberto bejar bejar |
|
Razón Social |
ROBERTO BEJAR BEJAR
|
|
R.U.T. |
5.686.707-4 |
|
Sucursal |
roberto bejar bejar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | Recarga de 15 extintores polvo quìmico de 6 kg cada uno y 02 extintores de gas CO2 de 2 kg cada uno y 07 soportes murales | Recarga de 15 extintores polvo quìmico de 6 kg cada uno y 02 extintores de gas CO2 de 2 kg cada uno y 07 soportes murales |
$ 107.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 107.000
|
$ 107.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 107.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.330
|
|
$ 127.330
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.