Orden de Compra. Nº950-72-SE10 "Contrato Servicio Fotocopiado Interno Correspondiente al Mes de Marzo 2010. Educación."
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 950-72-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Contrato Servicio Fotocopiado Interno Correspondiente al Mes de Marzo 2010. Educación.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 950-66-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración V Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Unidad de Compra Arlegui N° 852
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
R.U.T. 60.901.007-K
Dirección de Facturación Arlegui Nº 852
Comuna Viña del Mar
Impuesto 35244,468
Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECNOFAX LIMITADA
R.U.T. 78.200.040-3
Sucursal Importadora y Comercializadora Tecnofax Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de copias en blanco y negro14722Unidad no definidaSERVICIOS FOTOCOPIADO EDUCACION FACTURA Nº39086 ID SIGFE Nº551940SERVICIOS FOTOCOPIADO EDUCACION FACTURA Nº39086 ID SIGFE Nº551940 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.386 $ 185.497
Total Neto $ 185.497
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.244
TOTAL OC $ 220.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.