|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
950-821-CM09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Teléfonia Móvil, mes de Noviembre, Secreduc y Subvenciones |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN
|
|
R.U.T. |
60.901.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Arlegui Nº 852 |
|
Comuna |
80
|
|
Impuesto |
163080,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui Nº 852 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
96.806.980-2 |
|
Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | | (270712) TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS PLAN DESDE 15 LINEAS 5625 MIN 840SG 271184 | (270712) TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS PLAN DESDE 15 LINEAS 5625 MIN 840SG ; Código: ;Región : V
;SERVICIO POR $ 10,000(1)
;SERVICIO POR $ 50,000(1)
;SERVICIO POR $ 100,000(5)
;AJUSTE DE SENCILLO $1(196)
|
$ 858.321,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 858.321
|
$ 858.321
|
|
|
Total Neto
|
$ 858.321
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 163.081
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.021.402
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.